Налоговые решения 2024: никто не должен платить больше, чем предписывает закон.

Дата проведения: 23 мая 2024 г.
Время проведения: 10.00-17.00

Автор и ведущий семинара

Мазаев Вячеслав Владимирович

налоговый консультант с 20-летней практикой, ни одного проваленного проекта, миллиарды рублей законно сохранил бизнесу – прошел путь от бухгалтера и аудитора до руководителя и владельца аудиторской фирмы с обширной клиентской сетью, от Сибири до Калининграда, от малого бизнеса до межрегиональных холдингов - автор и ведущий серии семинаров по налогообложению, кандидат экономических наук, провел более 5000 часов семинаров и получил от участников сотни положительных отзывов.

Только на нашем семинаре:

уникальный материал, создаваемый автором на основе опыта практической деятельности, помноженного на скрупулёзное изучение законодательства, с учетом обновляемой судебной практики, а также изменяющихся подходов налоговых служб.

Семинар для собственников бизнеса, руководителей, финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов по налогам

                    Три причины идти на семинар сейчас:

 

Содержание семинара по дням:

День 1. Изменения законодательства, проверки и ответственность

Обзор важных изменений по налогам и учету 2024

Дробление, налоговая амнистия, повышение ставок и другие инициативы и законопроекты  - Свежие подходы проверяющих для розничной торговли продуктами, производства напитков, строительства жилого и нежилого и прочих отраслей повышенного риска - Важные изменения из практики текущих проверок - Единый налоговый счет: текущая ситуация, изменения, разъяснения, рекомендации – Изменения подходов к взысканию задолженности по текущим платежам и проверкам -  Новые правила для счетов-фактур – Электронный документооборот – Налоговый мониторинг - Краткий обзор важных изменений налогового законодательства по состоянию на текущий месяц - А также рекомендации аудитора по годовой отчетности, новые ФСБУ, изменения в учетной политике

Налоговые проверки: назначение, прохождение и оспаривание

Изменения подходов налоговых органов и практика проверок конца 2023-начала 2024 - Отраслевой подход налоговых органов, кто в зоне внимания - Расчет налоговой нагрузки, выведение оптимального уровня и пояснения проверяющим – Пред проверочный анализ: как не попасть в выборку и что делать, если попали - Добровольное уточнение разрывов по НДС и его последствия – Зануление вычетов поставщиком - Контрагент оказался «технической компанией» – Налоговая вменяет дробление - Требования о предоставлении документов / информации, как реагировать – Допрос в налоговой: важные аспекты – Инвентаризация и осмотр, предоставление справок и расшифровок – Акт и решение налогового органа, оформление и представление возражений – Налоговая реконструкция по НДС и налогу на прибыль, правила применения - Апелляционное обжалование, вступление решения в силу, принудительное списание с ЕНС – Исковое заявление в суд, важные нюансы – Приостановка действия решения: правила составления ходатайства – Судебная практика 2023-2024

Налоговая ответственность

Работа инспекций по долгу, способы взыскания недоимки – Новые правила обеспечений фактическим имуществом - Блокировка счетов и арест имущества – Взыскание за счет имущества связанных компаний и контролирующих лиц – Субсидиарная ответственность владельцев - Участие правоохранительных органов в проверке - Уголовная ответственность, признаки вины, приговоры судов – Взаимосвязь арбитражного и уголовного процесса – Практические примеры на основе реальных дел

Разбор ситуаций участников семинара и примеры из практики

Раздаточный материал со всеми ссылками  

 

День 2. Налоги: общая система и специальные режимы

                                                              НДС, налоги на прибыль и имущество организаций

Примеры доначислений по схемам на общей системе, ключевые аргументы - Правила доказывания схем по НДС и налогу на прибыль - Судебная практика по разрывам НДС, анализ за 2023-2024 – Применение статьи 54.1 НК в текущем году: искажение, деловая цель, сторона договора - НДС и оставшиеся возможности его снижения – Правило «НДС-окна» и два бухгалтерских способа выравнивания нагрузки – Способы вывести деятельность в без-НДС сегмент – Формирование затрат по налогу на прибыль – Обоснование расходов по ст. 252 НК РФ: экономическая обоснованность, документальное оформление, связь с доходами – Новые требования к путевым листам, как подтвердить расходы на транспорт -– Исключение из расходов процентов по займам -  Затраты в холдинге - Представительские расходы – Перераспределение налоговой нагрузки – Бухгалтерские методы снижения налогов на доход – Льготное налогообложение и пониженные ставки - Движимое / недвижимое имущество и текущая практика – Момент включения имущества в налоговую базу – Первоначальная стоимость с учетом новых ФСБУ «Основные средства» и «Капитальные вложения»

Страховые взносы и НДФЛ

Изменения в отчетности и сроках уплаты – Два уведомления по НДФЛ – Оплаты в конверте и зарплатная комиссия – Необлагаемые выплаты, изменения законодательства и требования к оформлению – Компенсации в составе ФОТ, риски и практические примеры - Возможности пониженных ставок - Внедрение ИП: услуги, обучение, работы и т.д., риски и возможности – Законное использование самозанятых – Ученический договор – Переквалификация договора ГПХ в трудовой - Дивиденды или директорский фонд –Требования к содержанию локальных нормативных актов

Специальные налоговые режимы и дробление бизнеса

Требования к специальным режимам и некоторые хитрости правильного расчета налогов - Взаимозависимость в дроблении и несамостоятельность единиц в холдинге - Дробление бизнеса по делам блогеров, обувных сетей, автосалонов, а также торговля ГСМ, интернет-провайдеры, гостиницы, оптовики и производители – Распространенные и не очень схемы с ИП, агентами, перевозками и др. – Консультационные услуги, обучение от ИП – Оформление товарного знака на спец. режим – Аренда от собственника бизнеса – Работа с родственниками, бывшими работниками, организация семейного бизнеса -  Сети общепита, мини-торговля и разделение по численности - Судебная практика за текущий год

 

Разбор ситуаций участников семинара и примеры из практики. Раздаточный материал со всеми ссылками

Для участия в семинаре, пожалуйста, отправьте заявку на   e-mail:

nou2004@mail.ru       edu.center.nvkz@gmail.com

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7, каб.20

      Стоимость участия:  Одного участника в 1-ом дне семинара- 8000 руб. 2-х днях семинара- 15000 руб.